# Yurtdışına Freelance Çalışma Vergi Avantajları

# Yurtdışına Freelance Çalışma Vergi Avantajları Nelerdir?

**Türkiye’den Yurt dışına Freelance Çalışmak** ve uzaktan çalıştığınız firmaya yazılım-tasarım-mühendislik-veri analizi vb. hizmetler sunmak, önemli vergi avantajları sağlayan bir çalışma modeli.

[![](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0*Z8Wjiwh5DvWSuQ65.png align="left")](www.ozmconsultancy.com)

# [**1-T**](https://www.linkedin.com/in/cpa-i%CC%87stanbul/)**ürkiye’den Yurt dışına Freelance Çalışmanız durumunda avantajlarınız neler?**

* Döviz cinsinden gelir elde etme imkânı,
    
* Sağlanan ve artırılan vergi avantajları nedeni ile düşük vergi yükü,
    
* İş değişikliği söz konusu olduğunda ihbar süresi gibi zorunluluklar olmaması,
    
* İngiltere, Amerika gibi ülkelere çalışıyorsanız zaman zaman söz konusu olan share option imkânları
    

Türkiye’den Yurt dışına Freelance Çalışma çalışmayı her geçen gün daha popüler hale getiriyor.

![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1716441403531/8ec39232-b13d-47f1-9184-23784cbcca3d.png align="center")

# 2-Freelance çalışan vergi öder mi?**Türkiye’den Yurtdışına Freelance Çalışmak söz konusu olunca ilk olarak aşağıdaki sorular akıllara geliyor.**

* **Freelance Çalışırken Şirket Kurmak Zorunda mıyım?** Evet. Remote olarak yurtdışına çalışmaya karar verdiyseniz elde ettiğiniz gelir için şirket kurmanız zorunlu.
    
* **Freelance Çalışırken Hangi Tip Şirket Kurmam Gerekli?** Remote olarak çalışmanız nedeni ile elde edeceğiniz geliri vergilendirmek için kuracağınız şirketin türü, anonim-limited veya şahıs şirketi olabilir.
    
* **Freelance Yurtdışına Çalışırken Vergi Avantajını Unutmayın:** Yurtdışına remote olarak çalışmadan önce bilmeniz gereken ilk konu; yurtdışına uzaktan-remote olarak verilen bazı hizmetlerde % 80 oranında vergi avantajı-kazanç istisnası olduğu.
    
* **Freelance Yurtdışına Çalışırken Vergi avantajından faydalanabilmek için bilmem gereken başka bir şey var mı?** Sözleşmenizin consulting sözleşmesi değil independent contractor sözleşmesi olması gereklidir. Çünkü yurtdışına verilen danışmanlık hizmetleri için %80 kazanç istisnası söz konusu değildir.
    
* **Freelance Yurtdışına Çalışırken Tahsilat Önemli:** Ayrıca yurtdışındaki firmaya düzenlediğiniz faturaların tahsilatının da en geç devam eden sene gelir vergisi beyannamesi verilmesinin son tarihine kadar (mart ayı sonuna) kadar yapmanız gerekmektedir.
    
* **Freelance Yurtdışına Çalışırken Hangi Hizmetleri Yurtdışına verirsem vergi avantajı var?** Remote olarak Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor iseniz yukarıda bahsedilen %80 oranındaki vergi avantajı (kazanç istisnasından) faydalanabiliyorsunuz.
    

# **3-Türkiye’den yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda elde ettiğim geliri vergilendirmek için yılda tek sefer gelir vergisi beyannamesi versem olmuyor mu?**

* **Hayır.** Elde edilen gelir serbest meslek geliri olması nedeni ile kira veya eurobond geliri gibi vergilendirilmemektedir.
    
* Vergi mükellefi olup, düzenli olarak beyannamelerinizi vermeniz gereklidir.
    

# **4-Türkiye’den yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda vergi ödeniyor mu?**

* **Evet.** Türkiye’den yurtdışına remote olarak freelancer contractor olarak çalıştığınızda vergi ödenmesi gereklidir\*\*.\*\*
    
* **Ancak** Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor tabii olduğunuz vergi oranı yurtiçine çalışan kişilerin neredeyse 1/5’idir.
    

# **5- Türkiye’den Yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda Ne Kadar Vergi Öderim?**

* Vergi hesaplamasında dikkate alınacak birçok kriter bulunmaktadır. Firmanın türü veya genç girişimci olup, olunmadığı gibi detaylar mevcut olmak ile beraber örnek bir hesaplama şu şekilde yapılabilir.
    

*Ayda 2000 USD Kazanan*[***Genç Girişimci***](https://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/evrenozmen/0301/)*bir kişi için hesaplama yaparsak;*

* Şahıs firması kurulduğu takdirde; Genç Girişimcilik kazanç istisnası sayesinde ilk 230.000 TL için gelir vergisi ödenmiyor.
    
* Neredeyse 4 aylık gelir için gelir vergisi ödenmiyor.
    
* Aylık 2000 USD, kuru 30 olarak düşünürsek aylık 60.000 TL oluyor. Yılda 720.000 TL oluyor.
    
* Gelir vergisi 23.400 TL ödenmesi gerekiyor. (%80 kazanç istisnası kapsamında-hiç gider olmadığı varsayımı altında) 23.400/720.000=0,03 (Ödenecek Vergi/Toplam Gelir)
    

Bu oran son derece düşük ve bugün digital nomad vizesi öneren birçok ülkede bu kadar düşük bir oran bulunmuyor.

## **Görüşmek üzere 👋**

*Biz önemli konuları, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları vb. şeyleri mailchimp/Beehiiv üzerinden listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail gönderiyoruz.*

> *İsterseniz bize mail gönderirseniz sizi de o listeye ekleriz veya****sayfanın sonunda yer alan forma****mail adresinizi de yazabilirsiniz.*

[**Özmen Müşavirlik**](https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9Favir-evren-%C3%B6zmen/%C5%9Firket-kurulu%C5%9Fu-sonras%C4%B1-check-list-f68447306bc4?sk=172f5a83e9e42336de39277b22a815d5)\*\*-\*\*info@ozmconsultancy.com

# Özmen Mali Müşavirlik İletişim

**Merkez Ofis**

Deluxia Palace A-157-A 158 Teknik Yapı **Batı Ataşehir-İstanbul**

**Operasyon Merkezi**

Gold-TRC Plaza -Altay Çeşme Mah. İTO Hizmet Binası No:19 Kat-6  Maltepe-İstanbul

**Mail** [adresimiz  
info@ozmconsultancy.com](mailto:adresimiz%EF%BF%BCinfo@ozmconsultancy.com)

**İletişim numaralarımız**

0216 510 59 19  
0216 510 59 20  
0216 352 29 61  
0216 371 07 46

Mobil: 0 506 682 96 55
