# Yurtdışından maaş alanlar vergi öder mi?

# 1-Yurtdışından maaş alanlar vergi öder mi?

Yurtdışındaki bir firma ile uzaktan çalışıyorsunuz, başka bir firmaya da hizmet vermiyorsunuz. Her ayın son günü de ödemenizi gönderiyorlar.

* Bu durum o şirketin personeli olur musunuz?
    
* Personeli olmanız ile o firmaya dışarıdan hizmet veren contractor olmanız arasındaki fark ne?
    

# 2-Tek firmaya çalışıyorsunuz diye o firmanın personeli olmayabilirsiniz

Yurtdışındaki firma ile aranızda sözleşme var mı? Bu sözleşme;

* İş sözleşmesi mi (employee contract mı)
    
* Contractor Sözleşmesi mi?
    

İş sözleşmesi ise o ülkede adınıza sosyal güvenlik numarası alınmış mı, her ay bordronuzdan gelir vergisi kesiliyor mu? Bu belgelerin vergi dairesi tarafından istendiğinde hızlıca ibraz edilmesi mümkün mü?

# 3-Yurtdışından maaş alanlar vergi öder

Sözleşmenizin ne sözleşmesi olduğu netleştikten sonra gelirinizin vergiye tabii olup, olmadığı netleştirilecektir.

* İş sözleşmesi ise ücret kazanç istisnası vergi ödemenize gerek yok. Ama yurtdışı sigorta kaydınız ve her ay vergi kesildiğini gösteren bordro dökümü ibrazı gerekli.
    
* Contractor sözleşmesi ise şirket kurmanız gerekiyor.
    

## **4-Türkiye’den Yurt dışına Remote Çalışmak söz konusu olunca ilk olarak aşağıdaki sorular akıllara geliyor.**

* **Şirket Kurmak Zorunda mıyım?** Evet. Remote olarak yurtdışına çalışmaya karar verdiyseniz elde ettiğiniz gelir için şirket kurmanız zorunlu.
    
* **Hangi Tip Şirket Kurmam Gerekli?** Remote olarak çalışmanız nedeni ile elde edeceğiniz geliri vergilendirmek için kuracağınız şirketin türü, anonim-limited veya şahıs şirketi olabilir.
    
* **Vergi Avantajını Unutmayın:** Yurtdışına remote olarak çalışmadan önce bilmeniz gereken ilk konu; yurtdışına uzaktan-remote olarak verilen bazı hizmetlerde % 80 oranında vergi avantajı-kazanç istisnası olduğu.
    

![](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*I-to9ZIGwCAO-e7ZoS1pWA.png align="left")

* **Vergi avantajından faydalanabilmek için bilmem gereken başka bir şey var mı?** Sözleşmenizin consulting sözleşmesi değil independent contractor sözleşmesi olması gereklidir. Çünkü yurtdışına verilen danışmanlık hizmetleri için %80 kazanç istisnası söz konusu değildir.
    
* **Tahsilat Önemli:** Ayrıca yurtdışındaki firmaya düzenlediğiniz faturaların tahsilatının da en geç devam eden sene gelir vergisi beyannamesi verilmesinin son tarihine kadar (mart ayı sonuna) kadar yapmanız gerekmektedir.
    
* **Hangi Hizmetleri Yurtdışına verirsem vergi avantajı var?** Remote olarak Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor iseniz yukarıda bahsedilen %80 oranındaki vergi avantajı (kazanç istisnasından) faydalanabiliyorsunuz.
    

![](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*1RDyqMQ2KjpB3eWBhGffhA.png align="left")

Yurtdışına verilen hizmetlerde sağlanan vergi avantajlarından faydalanırken, %80 kazanç istisnasını küçük hatalar yüzünden kaybetmemek ve beş kat daha fazla vergi ödememek için, **hizmet alacağınız firmanın bu konuda ne kadar deneyimli olduğunu, yurt dışına hizmet veren mükelleflerle çalışıp çalışmadığını, iç kontrol sistemlerinin olup olmadığını** mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Sadece fiyatı düşük diye bir seçim yaparsanız sonrasında çok üzülebilirsiniz.

## **5-Türkiye’den yurt dışına Remote olarak çalıştığımda elde ettiğim geliri vergilendirmek için yılda tek sefer gelir vergisi beyannamesi versem olmuyor mu?**

* **Hayır.** Elde edilen gelir serbest meslek geliri olması nedeni ile kira veya eurobond geliri gibi vergilendirilmemektedir.
    
* Vergi mükellefi olup, düzenli olarak beyannamelerinizi vermeniz gereklidir.
    

## **6-Türkiye’den yurt dışına Remote olarak çalıştığımda vergi ödeniyor mu?**

* **Evet.** Türkiye’den yurtdışına remote olarak contractor olarak çalıştığınızda vergi ödenmesi gereklidir**.**
    
* **Ancak** Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor tabii olduğunuz vergi oranı yurtiçine çalışan kişilerin neredeyse 1/5’idir.
    

## **7- Türkiye’den Yurtdışına Remote olarak çalıştığımda Ne Kadar Vergi Öderim?**

* Vergi hesaplamasında dikkate alınacak birçok kriter bulunmaktadır. Firmanın türü veya genç girişimci olup, olunmadığı gibi detaylar mevcut olmak ile beraber örnek bir hesaplama şu şekilde yapılabilir.
    

*Ayda 2000 USD Kazanan* [***Genç Girişimci***](https://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/evrenozmen/0301/) *bir kişi için hesaplama yaparsak;*

* Şahıs firması kurulduğu takdirde; Genç Girişimcilik kazanç istisnası sayesinde ilk 230.000 TL için gelir vergisi ödenmiyor.
    
* Neredeyse 4 aylık gelir için gelir vergisi ödenmiyor.
    
* Aylık 2000 USD, kuru 30 olarak düşünürsek aylık 60.000 TL oluyor. Yılda 720.000 TL oluyor.
    
* Gelir vergisi 23.400 TL ödenmesi gerekiyor. (%80 kazanç istisnası kapsamında-hiç gider olmadığı varsayımı altında) 23.400/720.000=0,03 (Ödenecek Vergi/Toplam Gelir)
    

Bu oran son derece düşük ve bugün digital nomad vizesi öneren birçok ülkede bu kadar düşük bir oran bulunmuyor.

Sorularınız ve müşavirlik hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

[Özmen Mali Müşavirlik](http://www.ozmconsultancy.com)

## **Görüşmek üzere 👋**

*Biz önemli konuları, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları vb. şeyleri mailchimp/Beehiiv üzerinden listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail gönderiyoruz.*

> *İsterseniz bize mail gönderirseniz sizi de o listeye ekleriz veya* ***sayfanın sonunda yer alan forma*** *mail adresinizi de yazabilirsiniz.*

[**Özmen Müşavirlik**](https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9Favir-evren-%C3%B6zmen/%C5%9Firket-kurulu%C5%9Fu-sonras%C4%B1-check-list-f68447306bc4?sk=172f5a83e9e42336de39277b22a815d5)**\-**info@ozmconsultancy.com
