Yurtdışına Freelance Çalışma Vergi Avantajları
Yurtdışına Freelance Çalışma Vergi Avantajları
Table of contents
- Yurtdışına Freelance Çalışma Vergi Avantajları Nelerdir?
- 1-Türkiye’den Yurt dışına Freelance Çalışmanız durumunda avantajlarınız neler?
- 2-Freelance çalışan vergi öder mi?Türkiye’den Yurtdışına Freelance Çalışmak söz konusu olunca ilk olarak aşağıdaki sorular akıllara geliyor.
- 3-Türkiye’den yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda elde ettiğim geliri vergilendirmek için yılda tek sefer gelir vergisi beyannamesi versem olmuyor mu?
- 4-Türkiye’den yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda vergi ödeniyor mu?
- 5- Türkiye’den Yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda Ne Kadar Vergi Öderim?
- Özmen Mali Müşavirlik İletişim
Yurtdışına Freelance Çalışma Vergi Avantajları Nelerdir?
Türkiye’den Yurt dışına Freelance Çalışmak ve uzaktan çalıştığınız firmaya yazılım-tasarım-mühendislik-veri analizi vb. hizmetler sunmak, önemli vergi avantajları sağlayan bir çalışma modeli.
1-Türkiye’den Yurt dışına Freelance Çalışmanız durumunda avantajlarınız neler?
Döviz cinsinden gelir elde etme imkânı,
Sağlanan ve artırılan vergi avantajları nedeni ile düşük vergi yükü,
İş değişikliği söz konusu olduğunda ihbar süresi gibi zorunluluklar olmaması,
İngiltere, Amerika gibi ülkelere çalışıyorsanız zaman zaman söz konusu olan share option imkânları
Türkiye’den Yurt dışına Freelance Çalışma çalışmayı her geçen gün daha popüler hale getiriyor.
2-Freelance çalışan vergi öder mi?Türkiye’den Yurtdışına Freelance Çalışmak söz konusu olunca ilk olarak aşağıdaki sorular akıllara geliyor.
Freelance Çalışırken Şirket Kurmak Zorunda mıyım? Evet. Remote olarak yurtdışına çalışmaya karar verdiyseniz elde ettiğiniz gelir için şirket kurmanız zorunlu.
Freelance Çalışırken Hangi Tip Şirket Kurmam Gerekli? Remote olarak çalışmanız nedeni ile elde edeceğiniz geliri vergilendirmek için kuracağınız şirketin türü, anonim-limited veya şahıs şirketi olabilir.
Freelance Yurtdışına Çalışırken Vergi Avantajını Unutmayın: Yurtdışına remote olarak çalışmadan önce bilmeniz gereken ilk konu; yurtdışına uzaktan-remote olarak verilen bazı hizmetlerde % 80 oranında vergi avantajı-kazanç istisnası olduğu.
Freelance Yurtdışına Çalışırken Vergi avantajından faydalanabilmek için bilmem gereken başka bir şey var mı? Sözleşmenizin consulting sözleşmesi değil independent contractor sözleşmesi olması gereklidir. Çünkü yurtdışına verilen danışmanlık hizmetleri için %80 kazanç istisnası söz konusu değildir.
Freelance Yurtdışına Çalışırken Tahsilat Önemli: Ayrıca yurtdışındaki firmaya düzenlediğiniz faturaların tahsilatının da en geç devam eden sene gelir vergisi beyannamesi verilmesinin son tarihine kadar (mart ayı sonuna) kadar yapmanız gerekmektedir.
Freelance Yurtdışına Çalışırken Hangi Hizmetleri Yurtdışına verirsem vergi avantajı var? Remote olarak Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor iseniz yukarıda bahsedilen %80 oranındaki vergi avantajı (kazanç istisnasından) faydalanabiliyorsunuz.
3-Türkiye’den yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda elde ettiğim geliri vergilendirmek için yılda tek sefer gelir vergisi beyannamesi versem olmuyor mu?
Hayır. Elde edilen gelir serbest meslek geliri olması nedeni ile kira veya eurobond geliri gibi vergilendirilmemektedir.
Vergi mükellefi olup, düzenli olarak beyannamelerinizi vermeniz gereklidir.
4-Türkiye’den yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda vergi ödeniyor mu?
Evet. Türkiye’den yurtdışına remote olarak freelancer contractor olarak çalıştığınızda vergi ödenmesi gereklidir**.**
Ancak Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor tabii olduğunuz vergi oranı yurtiçine çalışan kişilerin neredeyse 1/5’idir.
5- Türkiye’den Yurtdışına Freelance olarak çalıştığımda Ne Kadar Vergi Öderim?
- Vergi hesaplamasında dikkate alınacak birçok kriter bulunmaktadır. Firmanın türü veya genç girişimci olup, olunmadığı gibi detaylar mevcut olmak ile beraber örnek bir hesaplama şu şekilde yapılabilir.
Ayda 2000 USD KazananGenç Girişimcibir kişi için hesaplama yaparsak;
Şahıs firması kurulduğu takdirde; Genç Girişimcilik kazanç istisnası sayesinde ilk 230.000 TL için gelir vergisi ödenmiyor.
Neredeyse 4 aylık gelir için gelir vergisi ödenmiyor.
Aylık 2000 USD, kuru 30 olarak düşünürsek aylık 60.000 TL oluyor. Yılda 720.000 TL oluyor.
Gelir vergisi 23.400 TL ödenmesi gerekiyor. (%80 kazanç istisnası kapsamında-hiç gider olmadığı varsayımı altında) 23.400/720.000=0,03 (Ödenecek Vergi/Toplam Gelir)
Bu oran son derece düşük ve bugün digital nomad vizesi öneren birçok ülkede bu kadar düşük bir oran bulunmuyor.
Görüşmek üzere 👋
Biz önemli konuları, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları vb. şeyleri mailchimp/Beehiiv üzerinden listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail gönderiyoruz.
İsterseniz bize mail gönderirseniz sizi de o listeye ekleriz veyasayfanın sonunda yer alan formamail adresinizi de yazabilirsiniz.
Özmen Müşavirlik**-**info@ozmconsultancy.com
Özmen Mali Müşavirlik İletişim
Merkez Ofis
Deluxia Palace A-157-A 158 Teknik Yapı Batı Ataşehir-İstanbul
Operasyon Merkezi
Gold-TRC Plaza -Altay Çeşme Mah. İTO Hizmet Binası No:19 Kat-6 Maltepe-İstanbul
Mail adresimiz
info@ozmconsultancy.com
İletişim numaralarımız
0216 510 59 19
0216 510 59 20
0216 352 29 61
0216 371 07 46
Mobil: 0 506 682 96 55