Skip to main content

Command Palette

Search for a command to run...

W-8BEN Formu Nedir ve Nasıl Doldurulur?

W-8BEN Formu Nedir ve Nasıl Doldurulur?

Published
3 min readView as Markdown
W-8BEN Formu Nedir ve Nasıl Doldurulur?
E
Evren Özmen is an Istanbul-based CPA / SMMM advising remote workers, freelancers, contractors and international founders on Turkish taxation of foreign-client income. Founder, OZM Consultancy. Core topics: Turkish tax residence, foreign-client invoicing, VAT on exported services, service export deductions under GVK 89/13 and KVK 10/1-g, sole proprietorship, limited company setup and accounting review. Primary contact: info@ozmconsultancy.com Business website: https://ozmconsultancy.com This profile and Evrenozmen.com.tr provide general information. Case-specific review is required before applying any tax position.

W-8BEN Formu Nedir ve Nasıl Doldurulur?

ABD'den ödeme alıyorsunuz, ancak ABD vatandaşı değilsiniz. Peki, vergisel yükümlülüklerinizi nasıl düzenleyeceksiniz? W-8BEN formu, tam da bu sorunun cevabını sunan bir araçtır. Ancak bu formu doğru doldurmak, gereksiz vergi kesintilerini önlemek için kritik öneme sahiptir. Bu rehberde, W-8BEN formunu kolayca doldurabilmeniz için adım adım açıklamalar, sık sorulan sorular ve önemli ipuçları bulacaksınız.


W-8BEN Formu Nedir ve Kimler Doldurmalıdır?

  • W-8BEN Nedir?
    ABD'den ödeme alan, ancak ABD vatandaşı olmayan bireylerin, gelirlerinden kesilen vergileri azaltmalarını sağlayan bir formdur.

  • Kimler Doldurmalı?

    • ABD vatandaşı olmayan bireyler.

    • ABD'de bir iş yapmayan, ancak ödeme alan kişiler.

    • Örneğin, bir serbest çalışan veya bir influencer iseniz bu formu doldurmanız gerekebilir.

  • Kimler Doldurmamalı?

    • Şirket olarak ödeme alıyorsanız, W-8BEN-E formunu doldurmalısınız.

Adım Adım W-8BEN Formu Doldurma Rehberi

1. Beneficial Owner (Hak Sahibi) Bilgileri

Bu alana ödeme alan gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır.
Örnek: Fred Smith


2. Vatandaşlık ve İkamet Adresi

  • Vatandaşlık: Hangi ülkenin vatandaşıysanız, onu yazın.

  • İkamet Adresi: Vergi anlaşmasından faydalanabilmek için ikamet ettiğiniz ülkenin adresini girin.


3. ABD Vergi Kimlik Numarası (Varsa)

  • ABD'de ITIN veya SSN numaranız varsa bu alanı doldurun. Yoksa boş bırakabilirsiniz.

4. Vergi Anlaşması (Treaty) Avantajları

  • ABD ile ülkeniz arasında bir vergi anlaşması varsa bu avantajı kullanabilirsiniz.
    Örnek: Fransa'da yaşayan biri, ABD yatırımlarından elde ettiği gelire %15 oranında vergi kesintisi uygulanmasını talep edebilir.

5. İmza ve Onay

  • Formun geçerli olabilmesi için imzalanması ve tarih atılması zorunludur.

Sık Sorulan Sorular

1. W-8BEN formunu IRS'e göndermem gerekiyor mu?
Hayır, form size ödeme yapan şirkete gönderilir. IRS'e gönderilmez.

2. Hangi durumda W-8BEN-E formu doldurmalıyım?
Eğer bir şirket veya kurum adına ödeme alıyorsanız, W-8BEN-E formunu doldurmalısınız.

3. ABD'de hiç vergi ödemem gerekmez mi?
Eğer ABD'de fiziksel olarak çalışmıyorsanız veya bir iş yapmıyorsanız, büyük ihtimalle ABD'ye vergi ödemeniz gerekmez.


Tablo: Önemli Bilgiler ve Örnekler

AlanNe Girilmeli?Örnek
Beneficial OwnerÖdeme alan kişinin adıFred Smith
VatandaşlıkKendi ülkenizTürkiye
Vergi Kimlik NumarasıÜlkenizdeki vergi kimlik numaranızTR1234567890
Vergi Anlaşması AvantajıÜlkeniz ile ABD arasındaki oran%15

Hızlı Bir Özet

  1. Formu doldururken dikkatli olun. Yanlış bilgi verildiğinde, gereksiz vergi kesintisiyle karşılaşabilirsiniz.

  2. ABD ile ülkeniz arasındaki vergi anlaşmasını mutlaka kontrol edin.

  3. Profesyonel destek alın. Bu form, basit görünebilir, ancak bazı detaylar kritik öneme sahiptir.


Bize Ulaşın!

W-8BEN formu doldururken zorlanıyorsanız veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz, sizin için bu süreci kolaylaştırabilir.

👉 Hemen şimdi danışmanlık almak için bizimle iletişime geçin!


ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

More from this blog

E

Evren Özmen CPA / SMMM | Turkey Tax Advisor for Remote Workers

3495 posts

Evren Özmen is an Istanbul-based CPA / SMMM publishing practical Turkish tax and accounting guidance for remote workers, freelancers, contractors and founders in Turkey earning active income from foreign clients. Topics include Turkish tax residence, VAT on exported services, service export deductions under GVK 89/13 and KVK 10/1-g, sole proprietorship, company setup and accounting review. Contact: info@ozmconsultancy.com