Freelance çalışanlar nasıl vergi öder?
Freelance çalışanlar nasıl vergi öder?

Freelance çalışanlar nasıl vergi öder?
Freelance-uzaktan yurtdışı bir firmaya yazılım-tasarım-mühendislik-veri analizi vb. hizmetler vermeniz halinde, bordrolu çalışmanız durumunda size sunulan imkanlara göre önemli avantajlar sağlayabiliyorsunuz.
Döviz cinsinden gelir elde etme imkânı,
Sağlanan ve artırılan vergi avantajları nedeni ile düşük vergi yükü,
İş değişikliği söz konusu olduğunda ihbar süresi gibi zorunluluklar olmaması,
İngiltere, Amerika gibi ülkelere çalışıyorsanız zaman zaman söz konusu olan share option imkânı
gibi kriterler son yıllarda freelance olarak yurtdışına çalışmayı oldukça popüler hale getirdi.
▶️1-Freelance çalışanlar nasıl vergi öder?
Yurtdışından kazanılan paranın vergilendirilmesi nasıl oluyor?
Şirket Kurmak Zorunda mıyım? Evet. Freelance olarak yurtdışına çalışmaya karar verdiyseniz elde ettiğiniz gelir için şirket kurmanız zorunlu.
Hangi Tip Şirket Kurmam Gerekli? Freelance olarak çalışmanız nedeni ile elde edeceğiniz geliri vergilendirmek için kuracağınız şirketin türü, anonim-limited veya şahıs şirketi olabilir.
Vergi Avantajını Unutmayın: Yurtdışına freelance olarak çalışmadan önce bilmeniz gereken ilk konu; yurtdışına uzaktan-freelance olarak verilen bazı hizmetlerde % 80 oranında vergi avantajı-kazanç istisnası olduğu.
Hangi Hizmetleri Yurtdışına verirsem vergi avantajı var? Freelance olarak Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor iseniz yukarıda bahsedilen %80 oranındaki vergi avantajı (kazanç istisnasından) faydalanabiliyorsunuz. Liste aşağıdaki şekildedir.
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan
Mimarlık, mühendislik,
Tasarım, yazılım,
Tıbbi raporlama,
Muhasebe kaydı tutma,
Çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon,
Veri saklama, veri işleme ve veri analizi hizmetleri
Vergi avantajından faydalanabilmek için bilmem gereken başka bir şey var mı? Sözleşmenizin consulting sözleşmesi değil independent contractor sözleşmesi olması gereklidir. Çünkü yurtdışına verilen danışmanlık hizmetleri için %80 kazanç istisnası söz konusu değildir.
Tahsilat Önemli: Ayrıca yurtdışındaki firmaya düzenlediğiniz faturaların tahsilatının da en geç devam eden sene gelir vergisi beyannamesi verilmesinin son tarihine kadar (mart ayı sonuna) kadar yapmanız gerekmektedir.
▶️2-Freelance olarak yurtdışına çalıştığımda elde ettiğim geliri vergilendirmek için yılda tek sefer gelir vergisi beyannamesi versem olmuyor mu?
Hayır. Elde edilen gelir serbest meslek geliri olması nedeni ile kira veya eurobond geliri gibi vergilendirilmemektedir.
Vergi mükellefi olup, düzenli olarak beyannamelerinizi vermeniz gereklidir.
▶️3-Yurtdışına çalışırken vergi ödeniyor mu?
Evet. Yurtdışına freelance olarak contractor olarak çalıştığınızda vergi ödenmesi gereklidir**.**
Ancak Türkiye’den yurtdışına yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, veri analizi, muhasebe hizmetleri, çağrı merkezi vb. hizmetler veriyor tabii olduğunuz vergi oranı yurtiçine çalışan kişilerin neredeyse 1/5’idir.
▶️4- Yurtdışına Uzaktan Çalışırken Ne Kadar Vergi Öderim?
- Vergi hesaplamasında dikkate alınacak birçok kriter bulunmaktadır. Firmanın türü veya genç girişimci olup, olunmadığı gibi detaylar mevcut olmak ile beraber örnek bir hesaplama şu şekilde yapılabilir.
Ayda 2000 USD KazananGenç Girişimcibir kişi için hesaplama yaparsak;
Şahıs firması kurulduğu takdirde; Genç Girişimcilik kazanç istisnası sayesinde ilk 230.000 TL için gelir vergisi ödenmiyor.
Neredeyse 4 aylık gelir için gelir vergisi ödenmiyor.
Aylık 2000 USD, kuru 30 olarak düşünürsek aylık 60.000 TL oluyor. Yılda 720.000 TL oluyor.
Gelir vergisi 23.400 TL ödenmesi gerekiyor. (%80 kazanç istisnası kapsamında-hiç gider olmadığı varsayımı altında) 23.400/720.000=0,03 (Ödenecek Vergi/Toplam Gelir)
Bu oran son derece düşük ve bugün digital nomad vizesi öneren birçok ülkede bu kadar düşük bir oran bulunmuyor.
▶️5- Türkiye’den yurtdışına uzaktan daha çok hangi alanlarda çalışılıyor?
Yazılım, mühendislik, agile çevik yönetim danışmanlığı
Tasarım, mimarlık, siber güvenlik, sistem yönetimi
Veri analizi, Sap-Fi/Hana
Data entry alanında daha çok ek gelir sağlamak amacı ile çalışılıyor.
Dijital pazarlama, Talent Acquisition veya Recruitment Specialist, HR Business Partner
Son dönemde tıbbi raporlama alanında yurtdışına uzaktan çalışan doktor sayısında da artış gözlemlemekteyim.
Yukarıdaki alanlar dışında çalışan ama yabancı dil bilen birçok kişi de uzaktan yurtdışı bir firmaya çalışmayı hedefliyor ve bu yeterliliğe sahip olmak için gerekli akreditasyonları almak üzere online kurslara katılıyorlar.
▶️6- Yurtdışındaki firmanın personeli olunca vergi ödenir mi?
Yurtdışına uzaktan çalışan kişilerde süreç genelde docu-sign, deel veya benzer platformlar üzerinden independent contractor yani bağımsız geliştirici sözleşmesi imzalanması ile başlamaktadır.
Bu sözleşmede vergi yükümlülüklerinin tamamen hizmeti sağlayan tarafa ait olduğu da açıkça yazmaktadır.
Genelde bu noktada yapılan hata, tek bir firmaya çalışıldığı için Gelir Vergisi 23/14 istisna uygulanılabileceği zannedilmesidir ancak hali hazırda yurtdışına çalışan neredeyse herkes employee contract değil independent contractor sözleşmesi imzalayarak çalışmaktadır.
Hizmeti alan taraf zaten hizmet alım sözleşmesinde “bu sözleşme işçi-işveren ilişkisi doğurmaz ve vergisel bütün yükümlülükler hizmeti verene aittir” maddelerini koymaktadır.
Vergi incelemelerinde firmaya hizmet satan değil, personel olunduğunu kanıtlayan apostilli belgeler istenebilmektedir. Bu noktada, sonradan vergisel risk oluşmaması için yurtdışından gelir elde edilmeye başlamadan veya hesaba para gelmeden şirketin kurulması gerekmektedir.
▶️7-Yurtdışına freelance çalışma durumunda söz konusu vergi avantajından faydalanılması için şirket türü önemli midir?
Hayır şirket türü önem arz etmemektedir.
Şahıs işletmesi veya limited/anonim şirket kurulması kazanç istisnasından faydalanılması noktasında fark arz etmemektedir.
▶️8-Genç girişimcilere sağlanan vergi istisnası ile yurtdışına verilen bazı hizmetlere sağlanan % 80 vergi istisnası beraber uygulanır mı?
Evet uygulanabilmektedir.
Hem genç girişimcilere sağlanan vergi istisnası hem de yurtdışına verilen hizmetlere sağlanan % 80 vergi indirimi beraber uygulanabilir.
▶️9-Upwork, Toptal, Crossover, Fiverr, Guru, Lionbridge, Arcbazar, gibi aracı platformlar üzerinden yurtdışı bir firmaya hizmet verilmesi durumunda yukarıdaki maddede yer alan vergi istisnası uygulanır mı?
Evet uygulanır.
Özünde verilen hizmet yukarıda yazılı hizmetlerden ise ve faydalanma yurt dışında ise aracı bir platform üzerinden çalışılması kazanç istisnasının uygulanmasına engel değildir.
▶️10- Yurtdışına freelance olarak çalışan kişilerin beyannamesinde genelde hangi hata yapılıyor?
Yurtdışına freelance olarak çalışan kişilerin gelir vergisi beyannamesinde hata yapıldığı takdirde vergi dairelerinden aşağıdaki ifadeleri içeren yazı gelebiliyor.
Beyannamenizde yararlanılan “Türkiye’den Yurt Dışı Mukimi Kişi Ve Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazanç İndirimi” ne ilişkin olarak yapılan analiz çalışması neticesinde;
Kanun metninde yer verilen indirim tutarını hasılattan varsa gider ve maliyetlerini düştükten sonra kalan kazanç tutarına uygulaması gerekirken
Doğrudan hasılata uygulamak suretiyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği değerlendirilmiştir.
Yazıda özetle; siz gelirden gideri düştükten sonra bu vergi avantajını uygulayacak iken gitmiş geliri ikiye bölmüş (% 50 vergi avantajı zamanı) sonrasında da bulduğunuz tutardan bütün gideri düşmüşsünüz.
Sayılar üzerinden ifade edersem
100 USD gelir var 10 USD gideriniz var. 90 USD bölü 2 yapmanız ve 45 bulmanız lazımdı
Önce geliri ikiye bölüp sonra gideri düşmemeniz gerekiyor. 100/2–10= 40 olacak şekilde beyannamenin hazırlanmaması gereklidir.
Görüşmek üzere 👋
Biz önemli konuları, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları vb. şeyleri mailchimp/beehiiv üzerinden listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail gönderiyoruz.
İsterseniz bize mail gönderirseniz sizi de o listeye ekleriz veyasayfanın sonunda yer alan formamail adresinizi de yazabilirsiniz.
Özmen Müşavirlik**-**info@ozmconsultancy.com





