Yurtdışına Hizmet Verenler için Vergisel Avantajlar: Nasıl Faydalanabilirsiniz?
Yurtdışına Hizmet Verenler için Vergisel Avantajlar: Nasıl Faydalanabilirsiniz?
Table of contents
- Yurtdışına Hizmet Verenler için Vergisel Avantajlar: Nasıl Faydalanabilirsiniz?
- Hangi Hizmetler Bu Vergi İndirimi Kapsamına Girer?
- Vergi İndirimi İçin Hangi Şartlar Gerekli?
- Kazançların Transfer Edilmesi İçin Hangi Tarihler Geçerlidir?
- Yurtdışına Hizmet Verirken Kur Farkı ve Vade Farkı Nasıl Hesaplanır?
- Geçici Vergi Dönemlerinde Vergi İndirimi Uygulaması
- Yurtdışına Hizmet Vermeyi Planlayanlara Tavsiyeler
Yurtdışına Hizmet Verenler için Vergisel Avantajlar: Nasıl Faydalanabilirsiniz?
Yurtdışına hizmet veriyorsanız, vergisel avantajlardan nasıl faydalanabilirsiniz?
7491 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucunda, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı kişi ve kuruluşlara verilen hizmetlerden elde edilen kazançların %80’i, vergi matrahından indirilebilmektedir.
Hangi Hizmetler Bu Vergi İndirimi Kapsamına Girer?
Hangi tür hizmetler bu vergi indirimi kapsamında değerlendirilmektedir?
Vergi indirimi, Türkiye’de yerleşik olmayan kişi ve kurumlara verilen aşağıdaki hizmetler için geçerlidir:
Mimarlık
Mühendislik
Tasarım
Yazılım
Tıbbi raporlama
Muhasebe kayıt tutma
Çağrı merkezi
Ürün testi
Veri saklama ve işleme
Sertifikasyon
Yani, eğer işiniz bu alanlarda faaliyet gösteriyorsa ve hizmetinizi yurtdışına veriyorsanız, bu vergi indirimi avantajından yararlanabilirsiniz.
Hangi sektörler için uygun?
Vergi İndirimi İçin Hangi Şartlar Gerekli?
Bu vergi indirimi için hangi şartlar sağlanmalıdır?
Vergi indiriminden faydalanabilmek için bazı temel şartlar vardır:
Faturaların yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Kazançların tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi zorunludur. Eğer kazancın sadece bir kısmı transfer edilirse, bu indirimden faydalanılamaz.
Kazançların Türkiye’ye Transfer Edilme Şartı
Hizmetlerden elde edilen kazançların tamamı, ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmelidir. Ancak, ödemeler Türkiye’de yapıldıysa, bu şart aranmayacaktır. Kazançların yalnızca bir kısmı transfer edilirse, indirimden faydalanılamayacağını unutmamak önemlidir.
Vergi İndirimi Şartları | Açıklama |
Fatura Düzenleme | Faturalar yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. |
Kazanç Transferi | Kazançların tamamı Türkiye’ye transfer edilmelidir. |
Kazançların Transfer Edilmesi İçin Hangi Tarihler Geçerlidir?
Kazançların Türkiye’ye transfer edilmesi için hangi tarihler belirlenmiştir?
Gelir vergisi mükelleflerinin kazançlarını, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer etmesi gerekmektedir. Bu sürede transfer edilmemiş kazançlar için sonraki dönemlerde vergi indirimi uygulanamayacaktır.
Yurtdışına Hizmet Verirken Kur Farkı ve Vade Farkı Nasıl Hesaplanır?
Kur farkı ve vade farkı bu süreçte nasıl dikkate alınır?
Tebliğde belirtilen indirim kapsamındaki hizmetler sırasında ortaya çıkan kur farkı ve vade farkları, indirim hesaplanırken dikkate alınmaktadır. Örneğin, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle gelirde yaşanan artış veya azalışlar bu farklar üzerinden hesaplanır.
Geçici Vergi Dönemlerinde Vergi İndirimi Uygulaması
Geçici vergi dönemlerinde de indirim avantajı geçerli midir?
Evet. Kazançlar, geçici vergi dönemlerinde de indirime tabi olabilir. Ancak bunun için, kazançların geçici vergi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartı vardır. Transferler belirtilen sürede yapılmazsa, bu döneme ait vergi indiriminden faydalanmak mümkün olmayacaktır.
Yurtdışına Hizmet Vermeyi Planlayanlara Tavsiyeler
Faturalandırma Sürecini Doğru Yönetin: Faturalarınızı yurtdışındaki müşteri adına düzenleyin ve ödemelerinizi zamanında Türkiye’ye transfer edin.
Kazançlarınızı Türkiye’ye Zamanında Transfer Edin: Vergi indiriminden faydalanabilmek için kazançlarınızı Türkiye’ye yıllık beyannamenizin verilme tarihine kadar transfer edin.
Kur ve Vade Farklarını Dikkate Alın: Dövizle çalışıyorsanız, kur ve vade farklarını da göz önünde bulundurarak hesaplarınızı yönetin.
Bu rehber ile yurtdışına hizmet verenlerin hangi şartlar altında vergi avantajlarından faydalanabileceğini ve bu süreçte dikkat etmeleri gereken detayları öğrenmiş olduk. Yurtdışına hizmet veriyorsanız, vergisel avantajlardan en iyi şekilde faydalanmak için bu şartları göz önünde bulundurmak önemlidir.
Sorularınız ve müşavirlik hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.